Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 33839
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 118414
Date de facture 2024-10-14
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 42,350,000.00 LBP
Montant LBP 42,350,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 46,547,600.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اثنين و اربعون مليون و ثلاث مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4197600.00
Devise -
Montant 46547600.00
Documents
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