Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 33697
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 48
Date de facture 2024-07-29
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 20,279,000.00 LBP
Montant LBP 20,279,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 22,288,700.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط عشرون مليون و مئتين و تسعة و سبعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 2009700.00
Devise -
Montant 22288700.00
Documents
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