Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 33680
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 943
Date de facture 2024-08-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 67,922,000.00 LBP
Montant LBP 67,922,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 74,653,120.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعة و ستون مليون و تسع مئة و اثنين و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6731120.00
Devise -
Montant 74653120.00
Documents
Aucun document trouvé.