Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar زيوت وشحوم - -
en - -
fr - -
ID 33545
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 3519
Date de facture 2024-08-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 70,050,000.00 LBP
Montant LBP 70,050,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 76,992,540.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعون مليون و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6942540.00
Devise -
Montant 76992540.00
Documents
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