Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 32412
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 140
Date de facture 2024-08-28
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 483,660,000.00 LBP
Montant LBP 483,660,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 531,590,270.27 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و ثلاثة و ثمانون مليون و ست مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 47930270.27
Devise -
Montant 531590270.27
Documents
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