Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 32398
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 108
Date de facture 2024-08-20
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 475,250,000.00 LBP
Montant LBP 475,250,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 522,346,846.85 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و خمسة و سبعون مليون و مئتين و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 47096846.85
Devise -
Montant 522346846.85
Documents
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