Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 32313
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1853
Date de facture 2024-10-16
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 498,010,000.00 LBP
Montant LBP 498,010,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 498,010,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و ثمانية و تسعون مليون و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 498010000.00
Documents
Aucun document trouvé.