Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 32239
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1524
Date de facture 2024-08-23
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 213,700,000.00 LBP
Montant LBP 213,700,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 234,877,477.48 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و ثلاثة عشر مليون و سبع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 21177477.48
Devise -
Montant 234877477.48
Documents
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