Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 32071
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 58
Date de facture 2024-07-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 485,140,000.00 LBP
Montant LBP 485,140,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 533,216,936.94 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و خمسة و ثمانون مليون و مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 48076936.94
Devise -
Montant 533216936.94
Documents
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