Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 32013
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1065
Date de facture 2024-09-05
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 223,875,000.00 LBP
Montant LBP 223,875,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 223,875,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و ثلاثة و عشرون مليون و ثمان مئة و خمسة و سبعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 223875000.00
Documents
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