Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31990
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 88
Date de facture 2024-06-14
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 489,480,000.00 LBP
Montant LBP 489,480,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 537,987,027.03 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و تسعة و ثمانون مليون و اربع مئة و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 48507027.03
Devise -
Montant 537987027.03
Documents
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