Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31975
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 19
Date de facture 2024-07-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 495,260,000.00 LBP
Montant LBP 495,260,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 544,339,819.82 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و خمسة و تسعون مليون و مئتين و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 49079819.82
Devise -
Montant 544339819.82
Documents
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