Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31973
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 17
Date de facture 2024-06-29
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 491,350,000.00 LBP
Montant LBP 491,350,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 540,042,342.34 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و واحد و تسعون مليون و ثلاث مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 48692342.34
Devise -
Montant 540042342.34
Documents
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