Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31958
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1736
Date de facture 2024-09-06
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 482,400,000.00 LBP
Montant LBP 482,400,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 530,205,405.40 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و اثنين و ثمانون مليون و اربع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 47805405.40
Devise -
Montant 530205405.40
Documents
Aucun document trouvé.