Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31955
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1727
Date de facture 2024-09-04
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 445,860,000.00 LBP
Montant LBP 445,860,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 490,044,324.32 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و خمسة و اربعون مليون و ثمان مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 44184324.32
Devise -
Montant 490044324.32
Documents
Aucun document trouvé.