Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31954
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1765
Date de facture 2024-09-11
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 445,800,000.00 LBP
Montant LBP 445,800,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 489,978,378.38 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و خمسة و اربعون مليون و ثمان مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 44178378.38
Devise -
Montant 489978378.38
Documents
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