Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31952
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1769
Date de facture 2024-09-12
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 387,000,000.00 LBP
Montant LBP 387,000,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 390,851,351.35 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاث مئة و سبعة و ثمانون مليون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 3851351.35
Devise -
Montant 390851351.35
Documents
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