Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31453
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA-2264
Date de facture 2024-11-19
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 48,250,000.00 LBP
Montant LBP 48,250,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 53,031,531.53 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثمانية و اربعون مليون و مئتين و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4781531.53
Devise -
Montant 53031531.53
Documents
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