Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31450
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0979
Date de facture 2024-11-19
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 136,840,000.00 LBP
Montant LBP 136,840,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 150,401,020.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ستة و ثلاثون مليون و ثمان مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 13561020.00
Devise -
Montant 150401020.00
Documents
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