Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31350
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/2755
Date de facture 2024-12-20
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 5,790,000.00 LBP
Montant LBP 5,790,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 6,363,783.78 LBP
Montant en toutes lettres فقط خمسة ملايين و سبع مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 573783.78
Devise -
Montant 6363783.78
Documents
Aucun document trouvé.