Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31348
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA-2413
Date de facture 2024-12-20
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 48,150,000.00 LBP
Montant LBP 48,150,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 52,921,621.62 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثمانية و اربعون مليون و مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4771621.62
Devise -
Montant 52921621.62
Documents
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