Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31347
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1013
Date de facture 2024-12-20
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 669,720,000.00 LBP
Montant LBP 669,720,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 736,089,600.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ست مئة و تسعة و ستون مليون و سبع مئة و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 66369600.00
Devise -
Montant 736089600.00
Documents
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