Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31193
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0939
Date de facture 2024-09-09
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 208,090,000.00 LBP
Montant LBP 208,090,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 228,711,700.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و ثمانية ملايين و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 20621700.00
Devise -
Montant 228711700.00
Documents
Aucun document trouvé.