Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 31175
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 528
Date de facture 2024-07-19
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 84,140,000.00 LBP
Montant LBP 84,140,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 92,479,100.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربعة و ثمانون مليون و مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 8339100.00
Devise -
Montant 92479100.00
Documents
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