Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 29417
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1018
Date de facture 2024-07-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 113,210,000.00 LBP
Montant LBP 113,210,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 113,210,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ثلاثة عشر مليون و مئتين و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 113210000.00
Documents
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