Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة أبنية متخصصة - -
en - -
fr - -
ID 29013
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1537
Date de facture 2024-07-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 121,750,000.00 LBP
Montant LBP 121,750,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 121,750,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و واحد و عشرون مليون و سبع مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 121750000.00
Documents
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