Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 29001
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 4618
Date de facture 2024-07-09
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 133,250,000.00 LBP
Montant LBP 133,250,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 146,454,954.96 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ثلاثة و ثلاثون مليون و مئتين و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 13204954.96
Devise -
Montant 146454954.96
Documents
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