Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 28631
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 14057
Date de facture 2024-10-06
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 73,280,000.00 LBP
Montant LBP 73,280,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 73,280,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة و سبعون مليون و مئتين و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 73280000.00
Documents
Aucun document trouvé.