Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 28118
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture INV24010-09
Date de facture 2024-06-12
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 437,530,000.00 LBP
Montant LBP 437,530,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 437,530,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و سبعة و ثلاثون مليون و خمس مئة و ثلاثون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 437530000.00
Documents
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