Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 27945
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1367001
Date de facture 2024-07-16
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 349,450,000.00 LBP
Montant LBP 349,450,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 384,080,200.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاث مئة و تسعة و اربعون مليون و اربع مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 34630200.00
Devise -
Montant 384080200.00
Documents
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