Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 27803
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2619
Date de facture 2024-12-05
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 46,490,000.00 LBP
Montant LBP 46,490,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 51,097,117.12 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستة و اربعون مليون و اربع مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4607117.12
Devise -
Montant 51097117.12
Documents
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