Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 27765
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 190
Date de facture 2024-12-19
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 232,460,000.00 LBP
Montant LBP 232,460,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 255,497,300.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و اثنين و ثلاثون مليون و اربع مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 23037300.00
Devise -
Montant 255497300.00
Documents
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