Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 27711
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 990
Date de facture 2024-12-09
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:59
Informations financières
Montant 251,640,000.00 LBP
Montant LBP 251,640,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 276,577,385.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و واحد و خمسون مليون و ست مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 24937385.00
Devise -
Montant 276577385.00
Documents
Aucun document trouvé.