Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 27531
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0871
Date de facture 2024-06-12
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:58
Informations financières
Montant 133,660,000.00 LBP
Montant LBP 133,660,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 146,905,870.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ثلاثة و ثلاثون مليون و ست مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 13245870.00
Devise -
Montant 146905870.00
Documents
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