Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 25117
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 72
Date de facture 2024-08-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:58
Informations financières
Montant 144,850,000.00 LBP
Montant LBP 144,850,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 159,205,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و اربعة و اربعون مليون و ثمان مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 14355000.00
Devise -
Montant 159205000.00
Documents
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