Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar اعياد وتمثيل سعر خاص للجيش وتأمين وصيانة ماكينات القهوة في المكاتب / حسم 5000 لصالح الجيش - -
en - -
fr - -
ID 24917
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1203015554
Date de facture 2024-04-15
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:58
Informations financières
Montant 3,941,441.00 LBP
Montant LBP 3,941,441.00
Taux de change 0.00
Montant payé 4,375,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 433559.00
Devise -
Montant 4370000.00
Documents
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