Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 24095
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0271
Date de facture 2024-06-24
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:58
Informations financières
Montant 222,090,000.00 LBP
Montant LBP 222,090,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 0.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و اثنين و عشرون مليون و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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