Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 24094
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0101
Date de facture 2024-06-24
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:58
Informations financières
Montant 249,660,000.00 LBP
Montant LBP 249,660,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 0.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و تسعة و اربعون مليون و ست مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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