Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 23102
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0901
Date de facture 2024-07-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 60,360,000.00 LBP
Montant LBP 60,360,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 0.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستون مليون و ثلاث مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 5981690.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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