Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar شراء مواد لزوم أعمال التنظيفات - -
en - -
fr - -
ID 22664
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 14/2024
Numéro de facture 47218
Date de facture 2024-05-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 119,500,000.00 LBP
Montant LBP 119,500,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 132,645,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و تسعة عشر مليون و خمس مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 13145000.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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