Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar ثمن قساطل بلاستيك لصيانة شبكة المجارير العامة على سعر صرف 90000 - -
en - -
fr - -
ID 21720
Entité adjudicatrice Municipalité de Choueir - Ain Es Sindiane
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 30
Numéro de facture 700050/001
Date de facture 2024-06-05
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 581.94 USD
Montant LBP 581.94
Taux de change 0.00
Montant payé 645.95 USD
Montant en toutes lettres فقط خمس مئة و واحد و ثمانون دولار وأربعة وتسعون سنت لا غير
Informations TVA
TVA 64.01
Devise -
Montant 58135000.00
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