Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar اعمال تصفيح حديد القناطر ونزع المهترىء ودهنه بالمواد اللازمة مع كل ما يلزم من عتاد بويا وسقالات - -
en - -
fr - -
ID 21547
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 2/9 د.أ 12/6/2024
Numéro de facture 240059
Date de facture 2024-10-06
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 401,022,000.00 LBP
Montant LBP 401,022,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 445,134,420.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و مليون و اثنين و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 44112420.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
Aucun document trouvé.