Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar شراء قطع غيار لألات النادي الرياضي وتصليح الأعطال وأجرة الصيانة - -
en - -
fr - -
ID 21533
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 8/9/د.أ 12/6/2024
Numéro de facture 2604
Date de facture 2024-01-06
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 83,050,000.00 LBP
Montant LBP 83,050,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 92,185,500.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة و ثمانون مليون و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 9135500.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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