Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar شباك المنيوم درفتين مع زجاج 120*100 - -
en - -
fr - -
ID 21479
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 2/8/د.أ 29/5/2024
Numéro de facture b001819
Date de facture 2024-05-22
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 40,490,000.00 LBP
Montant LBP 40,490,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 44,943,900.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربعون مليون و اربع مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4453900.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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