Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة تجهيزات للمعلوماتية - -
en - -
fr - -
ID 21391
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 17/2 17/3/2024
Numéro de facture 10622024
Date de facture 2024-03-21
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 58,935,750.00 LBP
Montant LBP 58,935,750.00
Taux de change 0.00
Montant payé 65,418,682.50 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثمانية و خمسون مليون و تسع مئة و خمسة و ثلاثون الف و سبع مئة و خمسون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6482932.50
Devise -
Montant 0.00
Documents
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