Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تركيب صمامات كوليه لزوم صيانة شبكة الري - -
en - -
fr - -
ID 21376
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 24/2 3/4/2024
Numéro de facture 2562
Date de facture 2024-02-28
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 41,000,000.00 LBP
Montant LBP 41,000,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 45,510,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط واحد و اربعون مليون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4510000.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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