Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لآلات الطابعة في مكاتب زحلة ط. المطار الاشرفية شيك مصرفي - -
en - -
fr - -
ID 20557
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement رقم 1003 تاريخ 13/03/2024
Numéro de facture sa/2024/178
Date de facture 2024-03-08
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:57
Informations financières
Montant 78.60 LBP
Montant LBP 78.60
Taux de change 0.00
Montant payé 87.25 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 8.65
Devise -
Montant 0.00
Documents
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