Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تأمين مواد - -
en - -
fr - -
ID 19399
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 18/3 7/6/2023
Numéro de facture 191/23
Date de facture 2023-06-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 2,376,500.00 LBP
Montant LBP 2,376,500.00
Taux de change 0.00
Montant payé 2,376,500.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مليونين و ثلاث مئة و ستة و سبعون الف و خمس مئة ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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