Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar شراء 20 شاشة كمبيوتر لزوم المديريات - -
en - -
fr - -
ID 19070
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 42/2023
Numéro de facture
Date de facture -
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 136,040,000.00 LBP
Montant LBP 136,040,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 0.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ستة و ثلاثون مليون و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 14964400.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
Aucun document trouvé.