Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar نفقات خدمة وتنظيفات تمّ الدفع نقداً شهرياً بموجب قرار السلفة الطارئة الرقم 2/446 تاريخ 24 أيار 2023 - -
en - -
fr - -
ID 19053
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 64/2023
Numéro de facture 241
Date de facture 2023-12-21
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 13,299,993.00 LBP
Montant LBP 13,299,993.00
Taux de change 0.00
Montant payé 14,762,992.23 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة عشر مليون و مئتين و تسعة و تسعون الف و تسع مئة و ثلاثة و تسعون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1462999.23
Devise -
Montant 14762000.00
Documents
Aucun document trouvé.